عبور فروش «شسپا» از ۱۴۵ همت و تثبیت جایگاه صادراتی
اصلاح و انتشار گزارش ماهانه نفت سپاهان برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شرکت با فروش قدرتمند داخلی و صادراتی، تحقق حدود ۱۴۵ همت درآمد، رشد فروش نسبت به سال قبل و مازاد قابل توجه ارز حاصل از صادرات، عملکردی فراتر از یک تولیدکننده صرف ارائه کرده است. ترکیب متنوع محصولات، مدیریت حرفه‌ای بهای تمام‌شده و رویکرد شفاف در گزارش‌دهی، چشم‌انداز ادامه رشد و تداوم خلق ارزش برای سهامداران شسپا را تقویت می‌کند.

به گزارش اکو اقتصاد، شرکت نفت سپاهان با نماد «شسپا» در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در سامانه کدال منتشر کرده، تصویری شفاف و امیدوارکننده از روند عملکرد خود ارائه کرده است. گزارشی که ضمن اصلاح و نهایی‌سازی جداول تولید، فروش، انرژی و خرید مواد اولیه، نشان می‌دهد این شرکت همچنان یکی از ستون‌های اصلی صنعت روانکار و روغن پایه در کشور است و در مسیر رشد پایدار حرکت می‌کند.

مطابق اطلاعات منتشرشده، جمع مبلغ فروش شرکت نفت سپاهان از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۵ همت رسیده است؛ رقمی که در دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۲۵ همت بوده و به این ترتیب، شسپا در نیمه نخست سال جاری رشد بیش از ۱۶ درصدی را در فروش ثبت کرده است. این رشد، در شرایطی به دست آمده که بازارهای داخلی و خارجی با نوسانات قیمتی، محدودیت‌های انرژی و رقابت فشرده مواجه بوده و همین موضوع ارزش عملکرد شرکت را دوچندان می‌کند.

فروش داخلی «شسپا» در پایان شهریور جمعاً بیش از ۶۶ همت گزارش شده و سبد محصولات داخلی شرکت ترکیبی متنوع از روغن پایه، روغن موتورهای بنزینی و دیزلی، روغن‌های صنعتی، ضدیخ، گریس، پارافین و روغن‌های فرآیندی را در بر می‌گیرد. این تنوع محصول، ریسک عملیاتی را کاهش داده و باعث شده شرکت بتواند در برابر تغییرات تقاضا در هر یک از خطوط محصول، انعطاف‌پذیر عمل کند. روند افزایشی حجم تولید و حفظ جایگاه در بازارهای داخلی نشان از قدرت برند و شبکه توزیع گسترده نفت سپاهان دارد.

براساس این گزارش، در بخش صادرات، عملکرد «شسپا» حتی چشمگیرتر است و مجموع فروش صادراتی شرکت از ابتدای سال تا پایان شهریور به حدود ۷۸/۳ همت رسیده، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل حدود ۷۲/۱ همت بوده است. این یعنی رشد محسوس درآمد ارزی در نیمه نخست سال. صادرات در محصولاتی مانند روغن پایه، پارافین، روغن‌های فرآیندی و روغن موتور به خوبی توسعه یافته و نشان می‌دهد شسپا نه‌تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز بازیگری معتبر و قابل اتکا است.

بررسی ترکیب فروش نشان می‌دهد روغن پایه و روغن موتورهای بنزینی و دیزلی همچنان در زمره محصولات کلیدی و استراتژیک شرکت قرار دارند. نرخ‌های فروش این محصولات، چه در بازار داخلی و چه در صادرات، در سطوح رقابتی و جذابی تثبیت شده‌اند. ثبت رقم قابل توجهی برای نرخ‌های فروش روغن موتور و روغن پایه، در کنار رشد مقدار فروش، به شکل مستقیم از حاشیه سود عملیاتی شسپا حمایت می‌کند. با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت به مواد اولیه و انرژی اختصاص دارد، توانایی در حفظ و افزایش نرخ‌های فروش، نشان از قدرت مذاکره، برندینگ و کیفیت بالای محصولات دارد.

در حوزه تأمین خوراک و مواد اولیه نیز گزارش شهریور نکات مثبتی دربردارد. نفت سپاهان بخش عمده خوراک خود را از لوبکات و آیزوریسایکل تأمین می‌کند و در کنار آن از مواد افزودنی و بسته‌بندی داخلی و وارداتی بهره می‌برد. مجموع خرید مواد اولیه (داخلی و وارداتی) از ابتدای سال تا پایان شهریور حدود ۱۰۳ همت گزارش شده است. نسبت مناسب بین ارزش خرید مواد اولیه (حدود ۱۰۳ همت) و جمع فروش (حدود ۱۴۵ همت) نشان می‌دهد که ساختار حاشیه سود ناخالص هنوز از جذابیت کافی برخوردار است و شرکت توانسته با مدیریت به‌موقع خریدها، آثار نوسان نرخ ارز و قیمت خوراک را کنترل کند.

از منظر ارزی، تراز «شسپا» بسیار قابل دفاع است. در حالی که مجموع فروش صادراتی شرکت از آغاز سال تا پایان شهریور معادل ۶۴,۰۱۹ میلیارد ریال به دلار تسعیر شده، مصارف ارزی مرتبط با خرید مواد اولیه وارداتی رقمی به‌مراتب پایین‌تر و در حدود ۸,۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. این اختلاف به معنی مازاد ارزی قابل توجه و نقش مثبت شسپا در خلق ارز و تقویت تراز ارزی مجموعه است؛ مزیتی که در فضای اقتصادی کنونی کشور اهمیت استراتژیک دارد و می‌تواند در آینده نیز پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات شرکت باشد.

بخش انرژی نیز یکی از حوزه‌هایی است که مدیریت آن به‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده اثر می‌گذارد. طبق گزارش منتشر شده، هزینه‌های مربوط به سوخت گاز طبیعی، برق، آب، بخار و هوای ابزار دقیق در شش ماهه نخست سال به‌صورت دقیق محاسبه و اصلاح شده است. ثبت عددی در حدود ۳/۹ همت برای هزینه‌های انرژی تا پایان مرداد و رشد آن تا حدود ۴/۶ همت در پایان شهریور در حالی اتفاق افتاده که حجم تولید شرکت در همین دوره روندی افزایشی داشته است. این موضوع حاکی از آن است که شسپا با وجود افزایش ظرفیت و فعالیت، توانسته از طریق بهینه‌سازی مصرف و استفاده از فناوری‌های کاراتر، رشد هزینه‌های انرژی را در چارچوب منطقی کنترل کند.

نکته مهم دیگر در این گزارش، اصلاحیه بودن آن است. شرکت به‌صراحت اعلام کرده اصلاحات انجام‌شده مربوط به جداول تولید و فروش، انرژی و خرید مواد اولیه دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بر اساس نهایی شدن و دقت بیشتر در سرفصل‌ها صورت گرفته است. این رویکرد، نشانه‌ای روشن از پایبندی مدیریت به شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی قوی است. شفاف‌سازی و به‌روزرسانی ارقام، اعتماد سهامداران و تحلیل‌گران را افزایش داده و زمینه تصمیم‌گیری بهتر را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کند.

در مجموع، گزارش عملکرد ماهانه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۴ شرکت نفت سپاهان تصویری مثبت و رو به رشد از وضعیت عملیاتی و مالی این شرکت ارائه می‌کند؛ رشدی معنادار در فروش تجمیعی نسبت به سال قبل، تثبیت جایگاه قدرتمند در بازارهای صادراتی، مدیریت مناسب خرید مواد اولیه و انرژی، مازاد ارزی قابل توجه و شفافیت در گزارش‌دهی، همگی عواملی هستند که چشم‌انداز شسپا را روشن‌تر از گذشته نشان می‌دهند. با تداوم این روند و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی و بازار، می‌توان انتظار داشت نفت سپاهان در ادامه سال نیز به مسیر رشد پایدار و خلق ارزش برای سهامداران ادامه دهد.

0 نظر:

نظر بدهید